政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

依申请公开

内设科室

审计局下设事业单位及内设股室。

一、下设事业单位

(一)经济责任审计办公室承担县委组织部委托对县直各行政单位、事业单位领导干部的任中和离任审计工作;县委、县政府交办的其他事项;承办县经济责任审计联席会议确定的综合事宜;开展相关专项审计及审计调查,承担国有企业领导干部经济责任审计、县属国有企业监事会的职责。

(二)三农审计服务中心承担县本级部门管理的农业、林牧业、水利、扶贫开发等专项资金的审计工作;开展相关专项审计及审计调查。

二、内设股室

(一)农环审计室承担县本级主管部门管理的资源能源开发利用及生态环境保护资金的审计工作;开展相关专项审计及审计调查;开展领导干部自然资源资产离任审计工作;承担组织审计国家及省委省政府、州委州政府以及县委县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

(二)固定资产投资审计室承担中央、省级、州级投资和以中央、省、州级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计工作;开展相关专项审计及审计调查;实施稽查县政府投资和以县政府投资为主的建设项目及其他关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目职责。

(三)财政社保经济审计室承担对县属国有企业、资产控股和主导地位企业及其下属分支机构的财务收支和效益进行审计;负责审计县政府主管部门管理和受县政府委托管理的各类专项基金、资金的筹集、管理、使用情况;负责审计党政各部门的财政财务收支审计;组织参与并开展行业审计、专项审计和审计调查;承担县本级主管部门管理和受其他单位、部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金的审计工作;承担国际组织和外国政府援助捐赠、贷款项目的财务收支审计工作;开展相关专项审计及审计调查;承担县级预算执行和其他财政收支情况;承担本县地方金融机构的资产、负债和损益的审计工作,按州审计局授权审计县内中央国有金融机构和中央国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益;牵头起草审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;开展相关专项审计及审计调查。

(四)综合办公室负责县委审计委员会办公室日常事务和协调各股室工作并处理局内日常事务;负责《审计法》的贯彻实施和审计法规的宣传工作;编制年度审计项目计划;贯彻《档案法》,搞好审计档案和文书档案的管理;贯彻《保密法》,负责保密工作;负责文件的起草及收发工作;编报审计统计报表;负责本局干部职工的考核、培训等工作,并抓好日常考勤;组织召开党组会议、局务会议和全体干部会议;协助党组搞好党务工作;完成领导交办的事项;开展计算机审计业务,负责计算机审计及应用技术的培训、运用与推广;组织实施现场审计实施系统(A0)和审计管理系统(OA)的建设和维护;完成局党组交办的其他任务等。

(五)法规审理室承担全县审计法规规章的草拟、修改和报批,办理有关部门的协调工作,研究财政、经济方面的法律法规和政策,提出相关建议;组织对审计机关和社会审计组织审计业务质量的监督检查;审核与复核局机关审计报告、审计决定等审计业务文书;受理审计行政复议,应诉和审计听证;组织实施审计普法教育和审计法制宣传;负责审计机关行政执法证件的管理。

办公地址:临夏回族自治州东乡族自治县锁南镇东西大街66号

办公时间:周一至周五(上午08:30-12:00,下午14:30-18:00),法定节假日除外。

办公电话:0930-7121937

负责人姓名:汪佐东,县委审计委员会办公室主任,局党组书记、局长。负责县委审计委员会办公室工作,主持审计局全面工作,总体负责局机关党建、党风廉政建设、脱贫攻坚与乡村振兴工作。






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